送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-01-10 11:48

你好 已经建账了的话是不可以修改期初数据的   你只有调整账上的账务 然后冲往来

自在独行 追问

2019-01-10 12:04

老师,可不可以说具体点,不改期初的话如何调整冲往来?麻烦写下分录?

meizi老师 解答

2019-01-10 12:20

你好  你少做的帐你补做进去 根据实际的情况写情况说明 相关负责人签字报批  然后调整后按正确的来做帐

自在独行 追问

2019-01-10 12:25

老师,我这里是用的是管家婆软件,要业务根据定单生成凭证的,财务做后续凭证的。按你说的怎么做?

meizi老师 解答

2019-01-10 13:35

你好 没用过管家婆的软件  不清楚这个怎么操作  比如你之前应付账款少做了就补做  多做了就冲

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相关问题讨论
你好 已经建账了的话是不可以修改期初数据的 你只有调整账上的账务 然后冲往来
2019-01-10 11:48:16
借未分配利润 贷应付帐款
2019-01-10 19:40:27
您好,可以的,做个凭证,借;应收账款,负数,贷:其他应付款等科目,负数。再做正确的,借;应收账款,贷:其他应付款等科目。
2018-06-23 16:51:25
你好,没有之前的科目余额表吗?给财务总监索取之前的科目表。
2019-04-26 16:43:22
补做,借利润分配贷应付
2019-06-20 19:22:08
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