送心意

朴老师

职称会计师

2019-01-10 15:37

征收时就用增值税缓息这个科目
你问什么增值税可以不可以抵扣?退税的不能抵扣
这个免税的原材料是买进还是卖出的

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征收时就用增值税缓息这个科目 你问什么增值税可以不可以抵扣?退税的不能抵扣 这个免税的原材料是买进还是卖出的
2019-01-10 15:37:19
收到红字发票后,要做的是红冲下面的分录 借 原材料 负数 贷 应交税费_应交增值税_进项税额 负数 应付账款 负数
2019-08-01 11:12:00
你好,计入增值税缓息科目就可以了
2019-01-10 17:10:59
这个普通发票不能抵扣增值税,只能抵扣企业所得税
2019-08-19 10:54:39
借 原材料 贷 应交税费_应交增值税_进项税额 应付账款 红冲这个分录,用负数表示金额。 不需要做进项税额转出处理,但是申报增值税时,要申报为进项税额转出。因为您公司已经认证抵扣了进项税额。
2019-08-01 11:17:26
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