老师18年12月供应商给我多开了4万元的发票,我已认证,还没有报税。19年1月份对方要做废这4万元,我什么时候做进项税额转出,多开的发票是不是要退还给供应商
飞雪
于2019-01-10 15:48 发布 571次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-01-10 15:55
你好 1月份做进项税额转出
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进项转出:
借:主营业务成本
贷:应交税费-应交增值税-进项税转出
2019-08-20 15:25:05

a红冲固定资产和折旧,进项转出
2019-07-06 14:07:32

供应商作废的发票,验票后做进项税,后面当月马上做进项税转出处理,不抵扣进项税,不作原材料的采购
2018-08-31 15:59:48

你好 1月份做进项税额转出
2019-01-10 15:55:13

你好,你直接进项税额转出,不需要和专管员联系的。
2018-08-28 09:16:57
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2019-01-11 16:56