12月认证了进项票,12月份对方作废了,这边现在在1月份申报12月时要转出来,那怎么做进项转出呢我那张作废的发票还要入账,再转出来吗
Learning.....
于2019-01-12 10:38 发布 528次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-01-12 10:53
您好
如果您还没有入账的话 可以不入账 然后申报的时候填附表二进项税额转出就可以了
相关问题讨论
您好
如果您还没有入账的话 可以不入账 然后申报的时候填附表二进项税额转出就可以了
2019-01-12 10:53:07
账务上:借:费用 贷:应交税费-进项税转出
申报:填在附表二进项税转出栏次
2019-01-12 10:52:16
同学好,借计成本费用,贷计 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2019-01-03 16:30:56
12月份是要做进项转出。
2019-01-10 13:46:08
1月份作废的做进项转出,借:应交税费-应交增值税「进项数额转出」贷:应交税费-应交增值税「进项税额」
2019-04-14 23:29:01
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
Learning..... 追问
2019-01-12 11:01
Learning..... 追问
2019-01-12 11:01
bamboo老师 解答
2019-01-12 11:05