- 送心意
老刘
职称: ,高级会计师,中级会计师
相关问题讨论
这样应交税费-应交个人税是借方余额。贷你下个月做工资的扣除就行。
2019-01-12 11:32:55
您好
你账上处理是7000 专项附加扣除不需要做账务处理的
2020-06-07 10:53:20
你好 1. 先购买工装 你做 : 借其他应收款-工装 贷银行存款 2.发放工资 借应付职工薪酬贷 银行存款 其他应收款-工装 ; 3.如果没辞职你做 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬=福利费 借应付职工薪酬=福利费 贷其他应收款-工装
2020-04-29 09:12:37
您好
请问食堂发生支出的时候分录怎么写的
2021-08-04 07:12:15
你好对的,是这么做的,借应付职工薪酬
贷其他应收款个人负担的社保
应交税费,个税。
银行存款
2021-08-04 16:04:14
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