送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-01-13 09:09

你本月和正常发票一样处理,下月冲红时再做相反的会计分录

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相关问题讨论
你本月和正常发票一样处理,下月冲红时再做相反的会计分录
2019-01-13 09:09:22
同学你好: 因为预付的费用不属于本期的费用,所以要计入预付帐款,等到1月份再计入费用。 帐务处理是:12月借:预付帐款 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款, 1月:借:管理费用、销售费用等 贷:预付帐款 如有疑问,请继续提问,满意请5星好评哦~谢谢
2019-01-05 14:15:03
借:应收账款 红字 贷:主营业务收入 红字 应交税费-应交增值税(销项税额) 红字
2019-03-22 10:54:20
2018年12月给客户代开了增值税专用发票,结果客户忘记认证了 这种不需要重开,让客户自己认证就可以了
2019-01-09 11:42:10
您好,你们开红字信息表给对方开红字发票给你们入账,进项税额转出
2019-03-05 14:21:03
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