公司9月份付出货款,9月也己收到货,发票12月才开过来,我当时没暂估,直接做库存商品了,12月收到发票后能直接粘到9月的凭证后面入帐吗?
一叶知秋
于2019-01-14 13:39 发布 689次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
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你好,可以的,问题不大
2019-01-14 13:40:40
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你好
不可以
十月份冲暂估
然后做发票的
2021-10-28 11:59:27
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你好,九月份借应付贷银存,收到多少发票冲多少暂估借库存商品负数贷应付负数,借库存商品 进项贷应付
2018-10-14 14:48:43
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你好,不需要把发票粘贴在12月份暂估凭证后面,1月收到发票时,把发票粘贴在1月正常收票入账的凭证后。
2022-01-04 17:15:37
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这样处理可以的。可以的。
2023-01-09 12:01:16
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