2018年三月份有一笔福利费,增值税专用发票,已经做了进项税额的抵扣,本来打算做进项税转出处理,结果至年终结转,忘记做了账务处理,现在已经结账,税务也已经上报,如何处理呢?、税务的话,我现在可以更正,重新报,但是账务要如何处理呢?
天天向上
于2019-01-14 16:17 发布 722次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
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借管理费用-福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2020-05-30 19:31:40
进项税转出 。
2018-06-05 16:22:09
借:原材料贷:应交税费--应交增值税(进项税转出)
2017-05-13 08:03:06
借:管理费用—福利费 贷:应交税费—应交增值税—进项税转出
2019-01-14 16:18:09
你好!你当时3月怎么做的分录。
2019-05-21 15:02:43
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