本月认证10月份的发票,填申报表二的时候,也就是进项税额明细表,是填列前期认证相符且本期抵扣还是填列第四的本期认证相符的增值税专用发票
盛夏光年
于2019-01-14 22:47 发布 737次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-01-14 22:48
你好,填本期认证相符的专用发票这里
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你好,填本期认证相符的专用发票这里
2019-01-14 22:48:39
同学你好
这个月勾选的就填在本期认证相符且本期申报抵扣
2021-09-09 11:56:57
同学您好
已经勾选抵扣认证的通行费电子发票,税额已经包含进入了当期税额里面,不需要再填附列资料
2020-09-11 11:33:27
您好,增值税纳税申报表附二、本期认证进项抵扣,填在表的最后一个栏目,需填列张数、货款和税额,也就是: 填写附表二35行,本期认证的全部增值税防伪税控发票,填列后,第二三栏会自动出现金额
为您提供解答,祝学习愉快
2019-02-17 11:48:57
填写在本期认证相符且本期申报抵扣
2021-10-12 17:01:00
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盛夏光年 追问
2019-01-14 22:50
徐阿富老师 解答
2019-01-14 22:52