您好,请问收到客户给报销的餐费和打车费如何入账 问
那个计入业务招待费 答
做内账用表格做还是财务软件,收入和支需要将税点 问
建议还是财务软件做,收入和支出根据会计制度规范做账 答
你好老师,新公司刚刚成立再没有收到第一笔收入前 问
您好,是的,都计入开办费里面 答
凭证复合怎么取消? 问
同学你好 是什么软件 答
老师,您好,我一直对计提固定资产折旧方法不是太确 问
同学,你好 借:固定资产 贷:银行存款 折旧一般是年限折旧法,比如5年,没有残值。20000/5=4000 借:费用4000 贷:累计折旧4000 答
小规模纳税人应交税金与营业税金及附加有余额,不需要交了,怎么做分录
答: 你好! 结转到“营业外收入”科目
小规模纳税人税盘维护费全额抵扣分录后,应交税金余额与营业税金附加余额不一致,始终差820元,怎么调整
答: 小规模纳税人税盘及维护费全额抵扣分录的会计分录,购买时 借:管理费用--办公费 820 贷:现金 820 借:应交税金--应交增值税(减免税款)820 贷:管理费用--办公费 820 造成应交税金余额与营业税金及附加余额,不一致,怎么调整 谢谢!
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
小规模纳税人月底税金及附近加要不要计提供,应交税金,应交增值税余额在货方,月底要不要结转
答: 需要计提,如果减免,再做减免分录,应交增值税可以月末结转,也可以年底一起结转