送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-01-16 09:02

你好 是你们应收的股息红利吗

秦妤 追问

2019-01-16 09:03

支付的

答疑苏老师 解答

2019-01-16 09:04

你好 支付的计提 借利润分配 贷应付股利

秦妤 追问

2019-01-16 09:16

老师股息红利是按收入的百分3来算的

秦妤 追问

2019-01-16 09:16

分录要怎么算

答疑苏老师 解答

2019-01-16 09:17

你好 你就用收入乘以百分之3 然后按老师给你的分录

上传图片  
相关问题讨论
你好 是你们应收的股息红利吗
2019-01-16 09:02:43
你好 借:其他应收款—电费 贷:银行存款
2019-05-05 14:20:07
是要用其他应收款科目的。
2018-08-27 15:22:28
您好: 看您的描述应该是免抵退吧 借:其他应收款 10000 应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)24228.95 贷:应交税费——应交增值税(出口退税)34228.95
2018-06-07 21:25:49
您好,钱没有收到,还继续换往来就可以了。
2022-01-14 10:45:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...