12月份代开的一张专票作废了(小规模,税款已缴),季度申报增值税的时候没有填这张专票的信息,去税局申请退税,说我增值税申报表填错了,现在在网上更正申报,正确应该怎么申报?
踏雪寻梅
于2019-01-18 10:59 发布 992次浏览
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郭老师
职称: 初级会计师
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12月份作废了是吗?不用申报了,作废的销售额就是0,你在预缴那里填写你单位预缴的增值税税款就可以
2019-01-18 11:23:29

正确的一张代开的专票不含税金额为315533.98元,税费9466.02,另外两张跟这张一模一样的
2018-01-10 16:28:58

需要的
预缴的税款在增值税申报表倒数第二栏。
2020-07-07 18:39:00

你好; 红冲的话 负数了就得去大厅报了。 是的
2022-04-13 15:38:18

你好,是的,按照5%税率申报的
2019-04-04 15:45:00
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