老师您好,快帐系统中所有12月份凭证做完结账了,有 问
你好,同学,需要反结账到12月份,补记分录后再结账。 答
老师你好 麻烦问下 公司给财政局转了400万 一直 问
你好,这个具体的是什么业务的? 答
老师,车辆只过户,不付款,以后也不会付,也没有发票,这 问
你好,这种就不建议入账。 答
老师你好!我想问一下,公司员工垫付资金购买零星材 问
你好,你可以用送货单入账。 但是没有发票,不能税前扣除 答
我们书上关于分期付息债券利息收入的确认为什么 问
面值*票面利率和摊余成本*实际利率会有一个差额计入’债权投资-利息调整‘,收到利息的时候需要调整 答
18年年底结转时多结转了财务费用借:本年利润300 贷:财务费用300,然后结转到未分配利润时就增加了300,(未分配利润是亏损状态,)造成我登记账时发现财务费用有个-300今年调整如何调整怎么做会计分录呢
答: 您好 可以直接做比分录 借:财务费用 300 贷:利润分配——未分配利润 300
利润分配——未分配利润 贷;以前年度损益调整——管理费用 以前年度损益调整——财务费用 然后结转又是借;以前年度损益调整——管理费用 财务费用 贷;利润分配——未分配利润 ???这样不等于没做吗?
答: 你费用对应的科目是?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
以前年度损益调整年底结转到利润分配未分配利润,而我年底结转好的收入费用后,发现利润亏损,这时候,以前年度损益调整利润分配在借方,该怎么办
答: 您好,实际是亏损的,余额就是借方,或者贷方负数,这是不需要调整科目的
美在不言中 追问
2019-01-21 11:52
bamboo老师 解答
2019-01-21 11:55