老师,您好,我刚接手一家大药房的兼职会计,大药房刚升为一般纳税人,现在需要建账,我把固定资产、库存商品、应付工资、往来科目、设为期初余额为六月底的余额,从七月份正式开始,没有实收资本,还需要考虑哪些方面?还有所有库存都按实际上账吗?不开发票的收入需要做账吗?如果不做账的话,那库存就对不上了,请老师帮我指导一下?给我一个建账思路,还有库存那么多,怎么处理?麻烦老师给我具体讲一下商品进销差价怎么用?
宝宝
于2015-07-07 09:57 发布 825次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2015-07-07 13:58
资产、负责你都初始化了,所有者权益你肯定要初始化啊;要满足 资产-负责=所有者权益;期初余额是否实际入账,不开票是否确认收入,这些要考虑一个统一的规则:不确认收入,就不入库存;
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2015-07-07 13:58:19
若果从现在建账,前期的账可以不做,不过你要确定新账的期初数。
2015-07-15 17:16:02
你好!个人建议比如你4月份正常营业,你提前一个月建账,也就是3月份把之前的凭证一次性入到3月(业务不多的话),这样容易查找数据,不建议结出余额后在录入期初数,这样前期数据不好查找。
2015-04-10 09:10:00
你好!你们建账不是输入余额就可以吗?要输入原分录吗?
2015-07-15 15:47:39
付去年的就是把这部分弄到建账时候的期初余额里。
2015-08-14 16:15:20
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