老师好,开会的工作餐,是否能做成员工福利?不用报个 问
您好,是的,这个是计入福利费里面 答
着急,谢谢 ,财务报表,企业所得税报表和增值税报表,麻 问
你好 同学这里没法给你上传 答
老师,24年11月我的进项税大于销项税,结转后我的未 问
你好,没错了,就是这么做的 答
单位买车购置税在电子税务局可以查询到吗 问
你在电子税局申报了才能查询,没申报就没法查询,只能去税局查询 答
老师,一般纳税人建筑公司,甲方要求开9%普票,那分包 问
你好,这个你们可以抵扣的 答
老师,我们公司从去年十月份开始成立进入筹备期。这段时间没有会计,也一直没有建账,现在公司装上了畅捷通T+财务软件。那之前这段时间的业务,我应该怎么做呢?是分月录入软件,还是结出余额后在录入期初数?
答: 你好!个人建议比如你4月份正常营业,你提前一个月建账,也就是3月份把之前的凭证一次性入到3月(业务不多的话),这样容易查找数据,不建议结出余额后在录入期初数,这样前期数据不好查找。
老师,您好,建账时,购入库存商品时应付账款、前期收入未收回应收账款,建账时应收应付的对方科目应该怎么做分录?
答: 你好!你们建账不是输入余额就可以吗?要输入原分录吗?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我一直很疑惑,我在我们公司是做内帐兼出纳,是这样的,我7月31日刚建立库存现金,银行存款,库存商品,应付帐账款期初余额,其中应付账款的期初余额是和对方公司截止到6月25日的期初余额,但是8月19日我又收到他们转过来的6月26日——7月25日的进货单,请问我应该怎么入账?如果把收到的这部分进货单做到8月份里,那就是借:库存商品,贷:应付账款,可8月份的库存商品期初余额里已经包括这部分了,做进去不是不准确了?请老师指点
答: 如果期初余额都包含了,那就不用记账了。