送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-01-23 11:37

请问一下您12月份有没有做会计分录处理呢?

。。 追问

2019-01-23 11:44

12月份做了费用,直接做的销售费用

张艳老师 解答

2019-01-23 11:46

如果金额没有出入的话,直接将取得的发票贴到12月份凭证的后面就是了。

。。 追问

2019-01-23 12:04

金额一致这样可以吗?

张艳老师 解答

2019-01-23 12:43

是的,金额一致就直接将发票贴到原凭证后面即可。

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相关问题讨论
请问一下您12月份有没有做会计分录处理呢?
2019-01-23 11:37:37
可以做12月份的成本费用,没有发票可以入账,汇算清缴之前发票到的就可以
2019-02-12 20:00:05
您好 请问计提时候分录怎么写的
2019-04-09 12:48:27
借:管理费用-咨询服务费 借方红字 应交税费-应交增值税-进项税 借方红字 贷:其他应付款 贷方红字
2019-08-30 11:20:16
借:管理费用-咨询服务费 负数 贷:银行存款 负数 应交税费-应交增值税-进项税 正数
2019-08-30 11:30:28
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