送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-01-23 23:56

同学,为什么不直接 
借:管理费用 
贷:银行存款 
如果费用报销和实际支付时间差得远,可以用你的分录

小谢 追问

2019-01-23 23:58

是员工先垫,后来在报销

陈诗晗老师 解答

2019-01-23 23:59

用你的分录,是正确的

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相关问题讨论
借银行存款 借管理费用负数。 贷其他应付款
2022-03-09 11:44:01
同学你好 计入管理费用就行了
2021-10-11 08:33:21
你好,如果是法人代表先个人支付,然后公司转账支付给法人代表,那就是这样做分录的
2020-04-19 14:27:46
你好 你单位部分社保 没走应付职工薪酬去过渡的吗 你直接做缴纳分录吗
2020-03-26 16:09:22
你好 那你现在做 借以前年度损益调整 贷其他应付款-租金 借未分配利润贷以前年度损益调整
2020-02-27 18:42:27
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