12月的进项没有勾选,没有认证,12月做凭证<br>借:销售费用<br>贷:库存现金<br>1月作抵扣进项,1月做凭证<br>借:销售费用(红字)<br>借:应交税费-应交增值税-进项税额<br>这样可以吗,
zhouxia
于2019-01-24 09:42 发布 545次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
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你好,因为是跨年度的,1月份应该是借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 以前年度损益调整
2019-01-24 09:43:52

这个是什么业务的
2019-01-22 08:39:40

增值税不属于税金及附加。属于价外税。
借:应收账款 38000
贷:主 营业务收入 361904.76
应交税费-应交增值税-销项税额 18095.24
月末要将未交的增值税转出
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
交纳时
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
2019-01-09 20:33:17

勉强可以,为啥,你同一个客户用一个往来就可以
2019-01-29 08:58:49

请木木老师解答
T=total,全部的需要量
F=fixed cost 单次固定交易费用
K=kcinstan
Kc=kcinstan
这两个是一个意思Kc是加了一个英文字母。
Q=quantity,数量
老师d不对吧 查不到呢 D=dosts,dosts是个啥 ,没dosts这个单词
;还有K=kcinstan ,K=kcinstan 是啥,,,Kc是啥 没kcinstan这个单词 还有d ,p ,都是些啥
2020-12-10 22:02:36
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