送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-01-24 13:29

你好,你是说之前没有账务的?还是怎么?

FFANG 追问

2019-01-24 13:29

之前是其他会计做的

徐阿富老师 解答

2019-01-24 13:30

你好,那你应该按照之前的余额先过过来,直接改期初数不可以的

FFANG 追问

2019-01-24 13:31

通过做凭证再挑整到应付帐款?我想供应商合并

徐阿富老师 解答

2019-01-24 13:38

你好,合并也需要做凭证的,不要相差这一步,

FFANG 追问

2019-01-24 14:18

FFANG 追问

2019-01-24 14:18

谢谢

徐阿富老师 解答

2019-01-24 14:21

不客气。祝你成功,请为我五星评价,谢谢

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相关问题讨论
你好,你是说之前没有账务的?还是怎么?
2019-01-24 13:29:11
您好!录入期初数时可以把上月末的预付账款明细科目直接调到应付账款明细科目的。
2022-05-23 10:03:38
你好;      是借方负数的话; 应该重分类到预收账款去 ;   你预收账款    是不是贷方也负数了。      
2022-06-06 17:03:18
同学你好 是有可能的 因为年初能对上 资产负债表也是平的 可能是你说的原因导致的
2018-01-12 15:57:27
你好,可以的,没问题的,期末余额可以大于或小于期初余额的
2019-03-08 20:35:58
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