送心意

姜老师

职称高级会计师

2019-01-28 13:35

应收和应付一个是资产类科目,一个是负债累科目,期初根据实际余额方向而定。如果是借方余额在应收,如果在贷方为应付。

木 木 追问

2019-01-28 13:36

那明显我们这个是应付,那么它的余额关系应该是两者相反的。

姜老师 解答

2019-01-28 21:48

根据实际情况设立就可以

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相关问题讨论
应收和应付一个是资产类科目,一个是负债累科目,期初根据实际余额方向而定。如果是借方余额在应收,如果在贷方为应付。
2019-01-28 13:35:01
你好,这个erp没用过,你要咨询下金蝶客服了,做分录的话是可以红冲的,要把暂估的红冲了
2019-03-22 15:18:39
你好,同学。 赔偿金额计入你的营业外收入,冲减这应付处理。
2019-10-18 17:07:55
你好这样的情况你只有挨着和客户出具往来对账函 一一核对往来客户账了 然后在调整账务 如果有问题的情况下
2019-07-04 15:51:20
你好,同学。 你现在要查清什么原因这样挂着,再针对 调账。而不是这样随意 调整。
2020-04-22 09:34:07
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