上月的发票这个月发现开错了,除了开红字发票,账务上怎么处理?
小会计
于2019-02-01 11:38 发布 2846次浏览
- 送心意
沈家本老师
职称: 注册会计师,税务师,律师
2019-02-01 11:41
您好,开具红字发票,会计分录如下
1、如果是销售方,根据红字发票入账,会计分录:
借:银行存款等(红字)
贷:主营业务收入(红字)
应交税金--增值税(销项税额)(红字)
同时
借:主营业务成本(红字)
贷:库存商品(红字)
您再开一张正确的蓝字发票,分录如下
借:应收账款等科目
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
为您提供解答,如满意,请五星好评哦
相关问题讨论

上个月拿到开错的发票也要正常入账吗?
2019-02-01 11:44:43

1.红字发票需要给对方的。
2.如果您这边还开具正确的蓝字发票的话。
根据红字和蓝字第一联,直接在总帐里做分录
借方负数 主营业务收入
借方负数 …销项税额
借 主营业务收入
借 …销项税额
2019-01-26 17:46:38

建议开一张和红字一样的蓝字发票,然后再开一张正确的红字发票。
2017-03-02 18:22:34

你好,红字发票把上个月的凭证冲掉,蓝字的发票的再重新做
2018-09-06 15:32:43

你好
上个月开具发票,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 , 贷;库存商品
这个月红冲,借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
开具正确的发票,借;应收账款 ,贷;主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
借;主营业务成本 , 贷;库存商品
2020-01-14 19:55:19
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
小会计 追问
2019-02-01 11:44
沈家本老师 解答
2019-02-01 13:45
小会计 追问
2019-02-01 14:28
沈家本老师 解答
2019-02-01 14:42