老师我接手了一家代账公司拿回来的账,把银行存款 问
你好,这个需要去打银行流水看,看哪些数据错误了,去更正调整。这个银行存款,需要跟账单对得上才行 答
老师,小规模要报财务报表年报啊,我电子税务局上显 问
你好,是的,是需要报的。 答
2022年有一笔跟法人的银行借款20万,登记到公账的 问
一、冲销原错误分录 借:其他应付款 - 法人(原对应贷方科目) 200,000 贷:银行存款 - 东莞银行 200,000 二、重新正确入账 借:其他应收款 - 法人 200,000 贷:其他应付款 - 社保 200,000 2. 法人缴纳社保后: 借:其他应付款 - 社保 200,000 贷:其他应收款 - 法人 200,000 借:管理费用 - 社保费 200,000 贷:银行存款 - 农行(法人私人账户) 200,000 答
老师,帮我看看做账的会计讲这个报关单有问题,讲930 问
你好,这个与货物有关的这个价外费用属于货物的购买成本。 答
12月支付的费用,25.1月发票才开具,怎样做就能计入1 问
可在12月做费用分录,收到后再附上发票 答
有一笔材料款,定金做的分录是借:预付账款5000贷:银行存款:5000发货时支付26000对方开票给我们了做的照片上的分量,按照开票金额来做的话还有2000我做的应付账款,后来又支付了2100的尾款,这笔尾款我做分录的时候还有一百不知道怎么做了
答: 你好,你为什么要多支付100元。
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
支付了材料定金,支付时借:预付账款 贷:银行存款支付尾款的时候材料收到了,发票也开过来了,分录该怎么做呢,怎么冲销预付账款
答: 您好! 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 银行存款
smile 追问
2019-02-02 16:20
月月老师 解答
2019-02-02 16:54
smile 追问
2019-02-02 21:22
月月老师 解答
2019-02-02 22:29