送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-02-09 11:38

你好 
一种方法:未认证的发票,不做账务处理,等认证后再做分录 
二种方法:未认证的发票做如下分录 
借 原材料等  
    应交税费-待认证进项税额 
  贷 应付账款等

尘埃 追问

2019-02-09 11:52

谢谢老师,未认证发票这样做的分录借固定资产  应缴税费-应缴增值税-进项税  贷银行存款  是错误的吗

老江老师 解答

2019-02-09 12:05

不对 
咱发票并没有认证,直接列入进项税额,是有问题的(无法与申报表核对)

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相关问题讨论
你好 一种方法:未认证的发票,不做账务处理,等认证后再做分录 二种方法:未认证的发票做如下分录 借 原材料等 应交税费-待认证进项税额 贷 应付账款等
2019-02-09 11:38:31
期末不用做特殊处理
2016-08-03 11:16:55
这个月月末计算是否需要交纳增值税呢?
2018-07-04 15:42:39
月末结转增值税: 借:“应交税金-未交增值税, 贷:”应交税金-应交增值税-转出未交增值税”, 未交增值税借方有余额表明有留抵税额。
2021-11-18 15:09:38
同学你好,有留抵税额——这个税额是在账上的哪个科目 中;
2021-09-16 11:05:12
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