老师,比如这个月有2000元销项税,1000元进项税,50元 问
你好,结转未交增值税分录是对的。 进项税额转出50结转到对应成本费用科目 借:管理费用等50 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)50 答
老师好,请问老会计在做的决算和年度汇算清缴的区 问
企业决算是指对年度预算执行结果的总结和核算,主要目的是对一年中各项财政收支、资金使用等情况进行详细的梳理和统计,以确定最终的财务成果。决算过程中会对每一项收入和支出进行精确的核对,确保数据的准确性和完整性,为下一年度的预算编制提供重要参考依据 汇算清缴主要是针对企业所得税的,它是根据税法的规定需要缴纳的所得税,多交的退回,少交的需要补。 答
老师,请问下 销售给客户的样品先收款的分录,后续 问
借:银行存款 贷:预收账款 答
请问农业公司采购的鱼苗需要一定周期才会出售,现 问
你好其实这个是计入生产性生物资产。 答
老师:我们采购+15%算店铺主营业务成本,借:主营业务 问
不行。冲减“主营业务收入”会使数据失真,还可能少缴税款有税务风险。15%应按业务实质和合同约定,在合适时机处理,不能随意冲减收入,要规范账务处理。 答

员工的工装费500,当月发放工装,从当月工资中扣除工装费500,满6个月后全额退,不满6个月辞职需要补300,分录需要怎么写
答: 你好,这一部分先记入其他应付款。
发放12月工资是,专项扣除这块,分录怎么做
答: 专项扣除不做别的分录,你发工资按你们实际发的做就可以多计提可以冲回
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
7月30号发放六月份工资,但是7月借支2000元工资从六月工资表里扣除了我六月份做分录怎么做呢
答: 6月分录计提工资照常做,不影响的 7月借支2000元就直接借记应股职工薪酬,等7月30号发放时把应付职工薪酬的余额冲平即可

