- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
你好,这一部分先记入其他应付款。
2021-11-28 08:54:45
专项扣除不做别的分录,你发工资按你们实际发的做就可以多计提可以冲回
2019-02-11 11:03:30
你好 发放工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款-某员工参股 银行存款
2020-03-04 11:56:48
您好,这你们公司自己决定就可以
2019-04-27 15:28:20
6月分录计提工资照常做,不影响的
7月借支2000元就直接借记应股职工薪酬,等7月30号发放时把应付职工薪酬的余额冲平即可
2020-07-22 14:55:17
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息