- 送心意
王老师1
职称: 会计从业资格
相关问题讨论

6月分录计提工资照常做,不影响的
7月借支2000元就直接借记应股职工薪酬,等7月30号发放时把应付职工薪酬的余额冲平即可
2020-07-22 14:55:17

你好,这一部分先记入其他应付款。
2021-11-28 08:54:45

专项扣除不做别的分录,你发工资按你们实际发的做就可以多计提可以冲回
2019-02-11 11:03:30

发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
2020-07-22 16:01:55

你好
借;应付职工薪酬,贷;其他应收款(之前 借款金额),银行存款等科目(实际发放金额)
2019-12-06 17:41:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息