老师,我们之前因为以前年度的账有问题,然后代账那 问
除非你更正上年12月的资产负债表年末数,同时更正25年年初数 答
现金流量表季报,本期数据怎么填 问
本期数据填写季度累计金额 答
ETC通行费怎么写分录 金额 1247.57 税率3% 问
借: 管理费用等 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应付账款或银行存款 答
公司小规模,2024年11月有一建筑项目,收到了预付款,1 问
你好,你增值税有没有申报这个收入? 答
老师,我们公司有两张别的公司开进来的专票,之前月 问
你好,这个要看你之前拿来的专票是怎么做的凭证。 答

预收账款按对应月份转入主营业务收入 比如预收9万,属于1月确认的主营收入4万 计提增值税按预收金额9万计算缴纳的,做账又是借主营业务收入 贷应交增值税-销,因为在收款当月便计算缴纳了所有预收部分的增值税,那当月没有转主营业务收入的剩余的5万预收账款怎么处理呢?5万的增值税已经交了还需要做账务处理吗?
答: 你好! 对的,增值税已经缴纳了,不用再考虑了
2月份收到 1月-3月的租金3万(不含税),税额0.3万 ,共计3.3万。2月份开的发票。1月份借:预收账款 1 贷:主营业务收入 12月份:借:银行存款 3.3 贷:预收账款 2 主营业务收入 1 应交税额-应交增值税-销项税额 0.33月份借:预收账款 1 贷:主营业务收入 1
答: 1借方改成应收,2改成贷:预收1 应收1其他不变,3没错
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,想问你个问题,上个月的主营业务收入多计提了,计提的增值税对着呢,上个月的账务处理是这样的,借:预收账款 贷:主营业务收入,贷应交增值税 -销项税额,预收账款挂多了,税对着呢,主营业务收入倒挤的,导致主营业务收入当月计提多了,这个月要怎么调整
答: 冲减或者少提一点,以后最好别倒挤,按实际情况做


蒋飞老师 解答
2019-02-13 22:52