12月份认证的发票以做分录,后来发现这张发票是税号不对,一月份想做进项税转出,分录怎么做呢,12月份我做的借:库存商品,应交税费-应交增值税进项税,贷:应付账款,这个月分录怎么做呢
Jun
于2019-02-15 10:58 发布 495次浏览
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张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-02-15 10:59
借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
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借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2019-02-15 10:59:58
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你好,分录是正确的,
2019-10-01 23:22:47
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你好,分录是正确的,
2019-10-01 23:23:04
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您好!不用了,就这样了
2022-03-18 14:28:24
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借:库存商品 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-10-31 14:32:27
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Jun 追问
2019-02-15 12:50
张艳老师 解答
2019-02-15 13:46