送心意

可可老师

职称中级会计师,税务师

2019-02-15 15:22

大公司一般都会有这些的操作指引,非常的规范,对于每个岗位的工作职责也非常明确,建议可以先从招聘的岗位职责上对应思考,对收银-出纳-收入会计-成本会计-税收会计-总账会计等等这些具体的岗位职责有所了解

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相关问题讨论
既然是你一个人全盘,显然你们公司规模不大。小公司都是一人多岗,不可能有什么标准流程的。只要手续齐全就可以,审批建议你只认老板一个人就行了
2019-02-15 14:32:25
大公司一般都会有这些的操作指引,非常的规范,对于每个岗位的工作职责也非常明确,建议可以先从招聘的岗位职责上对应思考,对收银-出纳-收入会计-成本会计-税收会计-总账会计等等这些具体的岗位职责有所了解
2019-02-15 15:22:56
您好, 采购的付款及报销流程 1. 采购预付款应先填写支付证明单和采购请款单,材料名称、规格型号、数量、价格、金额、运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)支票、电汇方式的须附上供货单位银行账号资料(加盖供应商公章),并附上采购订单、报价单(须有总经理签字认可),并由部门主管签字确认,交总经办审核落实,由财务会计审核交财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等) 2. 采购货到付款先填写支付证明单、采购请款单,材料名称、规格型号,数量,价格,金额。运费,供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)支票、电汇方式的须附上供货单位银行账号资料(加盖供应商公章),并附上采购订单、报价单(须有总经理签字认可)、仓库进仓单、并由部门主管签字确认,交领导审核落实,由财务会计总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理付款手续(现金或支票等) 3. 采购部门借款采购部分,采购完成后采购员应在三天内报账,采购员持有效单据到财务部结算,即必须附有正确及有效的票据来证实支出、收据、发票必须是正本,并加盖对方公章、复印件、白条将不需受理,采购员采购时应尽可能要求供应商开发票,交回财务部,以便财务做账 4. 为保证款项支付的及时性,采购付款的单据须提前三天到达财务部、
2016-10-26 18:22:22
包括 财务报销制度包括了 第一条采购付款报销流程 1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理审核落实,由财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等); 第二条借款报销流程 1、因工作需要向公司暂支借款,需先填写借款单,借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符,且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账,否则不可以再借款。 第三条日常费用报销流程
2021-05-30 17:23:27
将发票拿回来,填写费用报销单,会计审核签字,主管审核签字!付款报销
2018-11-23 19:09:01
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