送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-03-02 13:45

你好     1. 写报销单 -   部门领导签字 -  财务主管审核  -  公司领导审核签字 - 出纳 签字付款

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你好 1. 写报销单 - 部门领导签字 - 财务主管审核 - 公司领导审核签字 - 出纳 签字付款
2021-03-02 13:45:28
您好, 采购的付款及报销流程 1. 采购预付款应先填写支付证明单和采购请款单,材料名称、规格型号、数量、价格、金额、运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)支票、电汇方式的须附上供货单位银行账号资料(加盖供应商公章),并附上采购订单、报价单(须有总经理签字认可),并由部门主管签字确认,交总经办审核落实,由财务会计审核交财务总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等) 2. 采购货到付款先填写支付证明单、采购请款单,材料名称、规格型号,数量,价格,金额。运费,供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)支票、电汇方式的须附上供货单位银行账号资料(加盖供应商公章),并附上采购订单、报价单(须有总经理签字认可)、仓库进仓单、并由部门主管签字确认,交领导审核落实,由财务会计总监审核签字认可,并由总经理签字同意,方可向财务部办理付款手续(现金或支票等) 3. 采购部门借款采购部分,采购完成后采购员应在三天内报账,采购员持有效单据到财务部结算,即必须附有正确及有效的票据来证实支出、收据、发票必须是正本,并加盖对方公章、复印件、白条将不需受理,采购员采购时应尽可能要求供应商开发票,交回财务部,以便财务做账 4. 为保证款项支付的及时性,采购付款的单据须提前三天到达财务部、
2016-10-26 18:22:22
你好,销售化妆品公司的财务流程: 根据实际发生的经济业务进行相应的账务处理,根据凭证登记账簿,出具财务报表。 采购发票账务处理是,借:库存商品,贷:银行存款等科目
2020-12-09 11:34:54
您好!这个看您公司规定了,一般财务这边需要领导签字确认的采购单。然后再付款
2016-05-17 11:27:01
你好,我的电脑维修了,今天周末不上班,明天周一给你发,可以吗?谢谢理解!明天你@我,给你发。再次感谢选择会计学堂。
2019-02-17 21:55:06
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