- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-02-18 10:33
您好,开错的发票的2联对方有没有退给你们呢
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借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
借;库存商品 贷;主营业务成本
附上负数发票的所有栏次
2017-05-25 11:58:39

您好,开错的发票的2联对方有没有退给你们呢
2019-02-18 10:33:34

原对应的蓝字发票已认证,则需将开具的红字发票给购买方,对方未认证的蓝字发票,退回销售方,销售开具红票后自己留存,不需给购买方
2018-10-16 11:08:34

你好 要把负数 发票联给采购方的
2019-09-12 16:51:35

你好,如果是专票之前对方认证了的话,可以的。
2021-06-25 10:11:35
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Aban 追问
2019-02-18 10:35
宸宸老师 解答
2019-02-18 10:37