送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-02-18 16:11

您好 
填写附表五 增值税纳税申报表附列资料(五)(不动产分期抵扣计算表)第2列、第3列和第6列。 
将本期进项税额的数据填写在增值税纳税申报表附列资料(二)(本期进项税额明细)第1行、第2行、第9行、第10行和第12行

809615787 追问

2019-02-18 16:26

老师,我还是不太明白,我就是要把表五得第六列的这个数转出来,就是您前面说的这样?原表就是图片上那样的

809615787 追问

2019-02-18 16:27

麻烦了

bamboo老师 解答

2019-02-18 16:33

您本月认证的进项么

809615787 追问

2019-02-18 17:11

不是的,是以前认证的待抵扣的

bamboo老师 解答

2019-02-18 19:01

那您以前有没有抵扣60%

809615787 追问

2019-02-18 19:03

抵扣了,现在想抵扣剩下的40%

bamboo老师 解答

2019-02-18 19:04

这样啊 您不着急申报吧 明天告诉您可以么 现在下班了看不见申报表

809615787 追问

2019-02-18 19:05

嗯嗯可以的,谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-02-19 08:27

填写附表五 增值税纳税申报表附列资料(五)(不动产分期抵扣计算表)第1列、第3列和第6列。 
将本期进项税额的数据填写在增值税纳税申报表附列资料(二)(本期进项税额明细)第10行和第12行。

809615787 追问

2019-02-19 09:03

谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-02-19 09:03

不用谢 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!

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您好 填写附表五 增值税纳税申报表附列资料(五)(不动产分期抵扣计算表)第2列、第3列和第6列。 将本期进项税额的数据填写在增值税纳税申报表附列资料(二)(本期进项税额明细)第1行、第2行、第9行、第10行和第12行
2019-02-18 16:11:56
您好 填写附表五 增值税纳税申报表附列资料(五)(不动产分期抵扣计算表)第2列、第3列和第6列。 将本期进项税额的数据填写在增值税纳税申报表附列资料(二)(本期进项税额明细)第1行、第2行、第9行、第10行和第12行
2019-02-18 16:11:43
你好,因为是跨年度的,1月份应该是借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 以前年度损益调整
2019-01-24 09:43:52
你好,同学!301为1万,307为7万,250为5万,213为200万,323为-6万
2019-01-17 23:49:03
增值税不属于税金及附加。属于价外税。 借:应收账款 38000 贷:主 营业务收入 361904.76 应交税费-应交增值税-销项税额 18095.24 月末要将未交的增值税转出 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 交纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2019-01-09 20:33:17
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