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王宇
于2019-02-18 21:47 发布 1770次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-02-18 21:48
你好,是的,是这样计算结转未交增值税的
王宇 追问
2019-02-18 22:10
可是我还是不明白,减免的税款月底还需要结转吗,
2019-02-18 22:12
减免的税,我当时借:管理费用,贷:现金。月底时,借:应交税费-应交增值税(减免税款)贷:营业外收入
2019-02-18 22:13
这样的话,借方,就一直挂着这个应交税费-应交增值税(减免税款)吗?还是也需要把它结转了呢
邹老师 解答
2019-02-19 08:11
你好,需要结转的,做这个结转分录 借;应交税费——未交增值税 贷;应交税费-应交增值税(减免税款)
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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王宇 追问
2019-02-18 22:10
王宇 追问
2019-02-18 22:12
王宇 追问
2019-02-18 22:13
邹老师 解答
2019-02-19 08:11