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答疑佘老师
于2019-02-19 10:11 发布 1133次浏览
英老师
职称: 中级会计师
2019-02-19 10:17
同学好,计入销售费用,可以正常抵扣
答疑佘老师 追问
2019-02-19 10:21
正常应该是对方开销售折让的红字发票,我可以抵税,现在对方让我开市场推广费给他,我是不是多交税了?
2019-02-19 10:22
他开红字发票或我开推广费发票,对他来说都是一样抵税的吧?对我来说开推广费发票就多交税了?
英老师 解答
2019-02-19 10:25
你收到红票是冲减进项税,开具发票是销项税,是一样
2019-02-19 10:31
对于对方来说他开红票是不是可以抵减当期的销项税?
2019-02-19 10:41
对方抵减当期的销项税,你抵减进项税,同学好好想想
2019-02-19 10:46
我应该是进项税额转出吧
2019-02-19 10:51
红字发票是冲减进项税,
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英老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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