送心意

英老师

职称中级会计师

2019-02-19 10:17

同学好,计入销售费用,可以正常抵扣

答疑佘老师 追问

2019-02-19 10:21

正常应该是对方开销售折让的红字发票,我可以抵税,现在对方让我开市场推广费给他,我是不是多交税了?

答疑佘老师 追问

2019-02-19 10:22

他开红字发票或我开推广费发票,对他来说都是一样抵税的吧?对我来说开推广费发票就多交税了?

英老师 解答

2019-02-19 10:25

你收到红票是冲减进项税,开具发票是销项税,是一样

答疑佘老师 追问

2019-02-19 10:31

对于对方来说他开红票是不是可以抵减当期的销项税?

英老师 解答

2019-02-19 10:41

对方抵减当期的销项税,你抵减进项税,同学好好想想

答疑佘老师 追问

2019-02-19 10:46

我应该是进项税额转出吧

英老师 解答

2019-02-19 10:51

红字发票是冲减进项税,

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相关问题讨论
辅导期一般纳税人增值税专用发票限额为每月7500元,即每张发票的税额不能超过7500元。税务部门可以根据纳税人的主体性质和既定税收政策,根据情况对限额作出调整。拓展知识:增值税专用发票是税务部门用于管理纳税人税收缴付的重要手段。发票中包含的金额是完全受到监管的,因此在使用发票时,应严格遵守税法规定的相关规定,避免超出限额或未正确登记明细。
2023-02-20 15:28:15
同学好,计入销售费用,可以正常抵扣
2019-02-19 10:17:49
万元版
2015-11-26 18:18:25
辅导期可以取得专票,这个是11月认证,1月申报12月增值税的时候才可以去抵扣。
2019-01-04 12:59:14
一般是先到税务局认证,待下月,税务局会出具比对结果通知书,此时才可以进行抵扣。
2019-07-01 08:47:29
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