送心意

豆豆老师

职称初级会计师,注册会计师,税务师

2019-06-16 14:07

您好,后来如果还是预收货款的继续计入预收账款,如果满足收入确认条件的话要确认收入哦。
借:银行存款 贷:应收账款不恰当。

春暖花开 追问

2019-06-16 14:30

是签订合同用哪个科目,一直走到合同终止都用那个科目吗

豆豆老师 解答

2019-06-16 14:48

对的……不过在报表层面需要考虑是否重分类

春暖花开 追问

2019-06-16 14:49

老师,能不能用应收账款这个科目

春暖花开 追问

2019-06-16 14:51

收到定金,能否用别的科目。后来收到款项,是否能用另一个科目

春暖花开 追问

2019-06-16 14:51

把他们分开

豆豆老师 解答

2019-06-16 15:35

应收账款适用于已经产生收入但是未收到款项

春暖花开 追问

2019-06-16 16:15

设置三级明细,用预收就可以

豆豆老师 解答

2019-06-16 17:13

嗯可以这么操作的

春暖花开 追问

2019-06-16 20:31

谢谢老师

豆豆老师 解答

2019-06-16 20:46

不用客气,满意的话可以给我评价一下

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相关问题讨论
您好 借:银行存款 贷:预收账款
2020-07-01 10:14:18
同学你好 你这是 同一家单位用了两个科目吗
2021-04-12 08:37:02
先列个丁字账户,看是那个科目的对应账户造成的不平。
2017-03-11 14:53:34
这个应该是与同一个公司发生业务 这个结算方式一部分是预收一部分是应收。这样把预收转到应收 你查这个单位的账的话就比较容易查。如果不结转的来的话,你查账就要看两个公司科目的明细账这样不方便
2020-03-30 14:36:37
1 收到预收 款分录 2 应该是用预收 抵应收款 具体看看一下后面的了附 件 调账也会有这样的分录
2019-10-11 11:14:42
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