老师,我司23年汇算时资产未超过5K万,还是符合小微 问
同学,你好 是的,可以享受 答
公司分期买了辆,还贷用的是现金,怎么入账,需要拿什 问
您好,借固定资产%2B进项税额 贷银行存款%2B长期应付款(分期1年以上) 答
普通合伙企业盈利缴税后依据本年度的利润总额扣 问
依据资产负债表上的期末未分配利润来分红 答
老师好,民非企业,结转的应交增值税是计入其他收入 问
是的,就是那样做就行 答
老师,你好,专票丢了,复印件盖发票专用章可以吗?还是 问
2020年第1号第四条,纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 答

从2019年1月接手账,发现2018年12月份银行存款期末余额不对,还有工业生产成本余额是负数,应该直接找原来的会计调整?还是自己重新调整?(目前我手上只有明细账和总分类账还是数量金额明细账)
答: 应该是您调整,您应该找到错误的原因,然后有针对性的调整。
刚接手一家小规模外账,发现有很多应收账款挂账,他们2017年就没有银行存款的明细账,而是在2018年3月直接把当期银行存款余额写进去,才对住2018年12月末的银行余额,该怎么调整?还是不管它继续做?
答: 你好, 我的观点,前面的不调了,不管他,咱继续往下做!
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
#提问#今年成立的新公司,从外账那8月份接手重新T3建账,录入7月期末余额、损益科目累计数,8资产表的年初余额和期末余额不一致该怎么调整?
答: 不一致?你用之前账套的期末数做期初就可以了


木木 追问
2019-02-20 14:42
方亮老师 解答
2019-02-20 14:44