- 送心意
宸宸老师
职称: 注册会计师
2019-02-20 15:46
您好,您是说个人所得税的专项扣除吗
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您好,您是说个人所得税的专项扣除吗
2019-02-20 15:46:26
您好
实际抵减的时候写分录
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
贷:银行存款
2019-12-27 16:13:36
您好
是的 未扣除完的部分不用做账务处理 实际抵减的时候再做分录
2019-11-22 15:07:02
您想的是进项税额加计抵减的账务处理吧?
2019-07-04 09:25:43
月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
三、次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019-05-21 09:55:10
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