送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-02-20 15:58

实际发放工资时 
借:应付职工薪酬--工资 
      贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 
             应交税费--应交个人所得税 
             银行存款

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相关问题讨论
实际发放工资时 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应付款--社保(个人负担部分的社保) 应交税费--应交个人所得税 银行存款
2019-02-20 15:58:01
您好 可以只写第一笔分录就好了
2019-11-24 22:16:27
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
第二步 借:管理费用 制造费用等科目 贷:应付职工薪酬
2016-02-14 09:26:47
你好,计提时,借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放时:借应付职工薪酬 贷银行存款 这样就好
2019-06-24 12:23:03
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