12月用银行支付的股权交易费,写成借管理费用了,1月份收到抵扣票,已经抵扣了。怎么做账
善良的冬瓜
于2019-02-20 16:41 发布 554次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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2019-02-20 17:11:10
你现在12月收到发票,借:管理费用 应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷:应付账款
2018-12-29 13:48:18
借预付账款贷利润分配未分配利润贷抵扣税金汇算清交的时候调增,然后一月份借管理费用贷预付账款只做一个月的。
2021-02-18 11:58:04
您好,这个是可以的,可以
2023-12-06 20:36:01
您好!
借:应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应交税费-待抵扣进项税
2021-01-18 11:32:40
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