结转了当月的增值税销项到转出未交增值税;当月进项未认证,全部计入待认证抵扣增值税;那就是直接把销项的金额(进项视为0)转入未交增值税对吗?本月关于增值税还做什么分录吗?(以前月份还留有多余的进项待抵)
把梦想变成现实
于2019-02-20 18:48 发布 807次浏览
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2019-02-20 18:50
你好,是的,把进项和销项的差转入未交增值税
相关问题讨论
你好!
关于增值税,这个月不用其他分录了
2019-02-20 18:57:34
你好,是的,把进项和销项的差转入未交增值税
2019-02-20 18:50:50
销项大于进项时,借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
销项小于进项,不需要做转出多交的分录
多交的留待以后月份抵扣就是了
2016-04-11 08:58:24
你好,当月有形成增值税应纳税额吗
2018-08-02 16:06:18
您好,
不用考虑的。
2017-03-03 18:01:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
把梦想变成现实 追问
2019-02-20 19:03
耿老师 解答
2019-02-20 19:17
把梦想变成现实 追问
2019-02-21 11:50
耿老师 解答
2019-02-21 12:19