结转了当月的增值税销项到转出未交增值税;当月进项未认证,全部计入待认证抵扣增值税;那就是直接把销项的金额(进项视为0)转入未交增值税对吗?本月关于增值税还做什么分录吗?下月做吗?(以前月份还留有多余的进项待抵)
把梦想变成现实
于2019-02-20 18:50 发布 791次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-02-20 18:57
你好!
关于增值税,这个月不用其他分录了
相关问题讨论
你好!
关于增值税,这个月不用其他分录了
2019-02-20 18:57:34
你好,是的,把进项和销项的差转入未交增值税
2019-02-20 18:50:50
销项大于进项时,借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
销项小于进项,不需要做转出多交的分录
多交的留待以后月份抵扣就是了
2016-04-11 08:58:24
您好,
不用考虑的。
2017-03-03 18:01:34
你好,当月有形成增值税应纳税额吗
2018-08-02 16:06:18
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