物业公司按建筑面积算毎户公摊,分录,借银行存款 贷:其他应收款。支付时,借:其他应收,贷银行存款。每个月都是这做,期未发现,其他应收款贷方余额越来越大。应该如何处理,这代收代付水电也。不转为收入应该如何处理比较合当。?
楚Sam
于2019-02-20 21:04 发布 528次浏览
- 送心意
赵英老师
职称: 中级会计师,财税实操讲师
2019-02-21 08:13
代收代付水电不入收入。借:银行存款 贷:其他应付款 付款时冲销。
相关问题讨论
代收代付水电不入收入。借:银行存款 贷:其他应付款 付款时冲销。
2019-02-21 08:13:40
你好,如要是代收代付
收到时
借,银行存款
贷,其他应付款
支付时
贷,其他应付款
贷,银行存款
期末将其他应付款的余额转入其他业务收入
借,其他应付款
贷,其他业务收入
或相反分录
2020-05-13 09:37:28
你好!
对的。
2019-02-13 17:45:50
你好,通常是通过其他应收款核算
2017-05-02 09:51:25
同学你好
对的
需要冲掉的
2021-01-18 11:00:35
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赵英老师 解答
2019-02-21 08:15