发现去年12月份账务做错了,计提附加税多计提一万多,这个影响了营业利润,这个怎么处理?调整的话,会计分录怎么做?
Shadow
于2019-02-21 21:32 发布 624次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-02-21 21:33
借:以前年度损益调整
贷:应交税费~附加税
都是红字
相关问题讨论

借:以前年度损益调整
贷:应交税费~附加税
都是红字
2019-02-21 21:33:42

你好 那你就走以前年度损益调整 借 应交税费-应交印花税 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷未分配利润
2020-03-09 13:24:16

借以前年度损益调整贷应交税费借利润分配,未分配利润贷以前年度损益调整。
2022-04-08 16:05:46

你好,可以把错了的冲回去
2019-05-09 10:44:54

借应交税费,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配未分配利润
2020-06-06 11:02:45
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暖暖老师 解答
2019-02-21 21:33