去年末 上个会计 可能少计提增值税,应交税费—应交增值税 余额是借 1000多。这个有办法调吗?该如何处理呢?
916422496
于2019-02-22 07:38 发布 490次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,增值税,只要进项,销项等计算准确就好,是不是销项计算错了?
2019-02-22 11:14:34
您好
能先查明原因 什么情况造成的么
2019-02-22 07:41:21
小规模增值税不用计提的
2019-02-22 12:14:16
你好,一般纳税人还是小规模的。
2022-10-09 11:10:21
您好,月末时,进项,销售项的余额结转时,借:应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税。当月把进项,销项,转出未交增值税,三个明细科目的余额结平,或者年底结平都行。
2018-06-02 16:40:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息