老师,本月收到的预收账款3000元,销售发票要在下个月才开出去,那本月收到的预收账款3000为什么不做借 银行存款3000,贷 预收账款3000,而是做借 银行存款3000,贷 应收收账款3000,
清幽
于2019-02-26 10:56 发布 1019次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-02-26 10:59
可以做贷预收账款,但是在实务中,方便统计需要,往来只在一个科目核算,在月末如果有负数的话,报表重分类至预收账款。
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
可以做贷预收账款,但是在实务中,方便统计需要,往来只在一个科目核算,在月末如果有负数的话,报表重分类至预收账款。
2019-02-26 10:59:46
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学你好
同一个单位只用一个往来科目
2021-10-25 11:02:13
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
钱已经付过了,发票没有收到,分录可以写借:预付账款贷银行存款
收到发票后,借销售费用 等贷预付账款
2020-04-28 20:43:36
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
借预收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2016-06-06 17:02:52
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
可以的,你这个做没有问题
2019-12-23 11:35:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
清幽 追问
2019-02-27 10:14
轶尘老师 解答
2019-02-27 10:15
清幽 追问
2019-02-27 10:21
轶尘老师 解答
2019-02-27 10:34
清幽 追问
2019-02-27 10:45
轶尘老师 解答
2019-02-27 10:49