送心意

轶尘老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2019-02-26 10:59

可以做贷预收账款,但是在实务中,方便统计需要,往来只在一个科目核算,在月末如果有负数的话,报表重分类至预收账款。

蓝天白云 追问

2019-02-27 10:14

预收的账款,也可以做贷:应收账款,是吗

轶尘老师 解答

2019-02-27 10:15

是的,其实两个科目表达的是一个意思。

蓝天白云 追问

2019-02-27 10:21

哦,在月末如果有负数的话,报表重分类至预收账款。  这段话的意思我还是不知道知道怎么操作,具体是怎么操作的呢

轶尘老师 解答

2019-02-27 10:34

应收账款-A -10   结转至 预收账款 -A 10    资产增加,负债增加,恒等式不变。

蓝天白云 追问

2019-02-27 10:45

谢谢老师,那本月收到的预收账款3000,销售发票要下个月或者以后才开,那收到的预收账款3000可以直接做 借: 银行存款3000,贷 :应收收账款3000,是吧

轶尘老师 解答

2019-02-27 10:49

收到发票,直接冲减预收账款  贷:预收账款 3000

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相关问题讨论
可以做贷预收账款,但是在实务中,方便统计需要,往来只在一个科目核算,在月末如果有负数的话,报表重分类至预收账款。
2019-02-26 10:59:46
同学你好 同一个单位只用一个往来科目
2021-10-25 11:02:13
可以的,你这个做没有问题
2019-12-23 11:35:21
借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
2021-09-30 11:02:35
你好,如果是这样,银行存款就是对不上账的。
2020-02-23 20:16:14
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