送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-02-26 19:50

先把原来的暂估冲红,再按发票做正确的分录

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相关问题讨论
先把原来的暂估冲红,再按发票做正确的分录
2019-02-26 19:50:53
冲销暂估 借:库存(暂估)-20000 贷:应付 -20000 按发票入账 借:库存商品 贷:应付账款
2019-09-27 11:03:05
你好,成本上月已经结转,上月结转的成本金额有错误吗?
2020-07-30 14:14:53
你好;  你1月发票与你12月有成本差异吗。 正常没有差异直接附12月凭证后面去  ;如果有差异先红冲 暂估分录。在按发票做一遍的  
2022-02-25 15:36:47
同学你好,是可以的;
2020-12-15 12:03:33
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