12月暂估入库的库存商品已经结转成本,然后次年1月初发票就开过来了。我如何冲
开放的乌冬面
于2019-02-26 19:49 发布 1067次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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先把原来的暂估冲红,再按发票做正确的分录
2019-02-26 19:50:53
冲销暂估
借:库存(暂估)-20000
贷:应付 -20000
按发票入账 借:库存商品 贷:应付账款
2019-09-27 11:03:05
你好,成本上月已经结转,上月结转的成本金额有错误吗?
2020-07-30 14:14:53
你好; 你1月发票与你12月有成本差异吗。 正常没有差异直接附12月凭证后面去 ;如果有差异先红冲 暂估分录。在按发票做一遍的
2022-02-25 15:36:47
同学你好,是可以的;
2020-12-15 12:03:33
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