2015年12月固定资产出售时,作账务处理时固资清理的累计折旧和残值(损)都是按11月末的数据作的凭证。12月末又作了该固定资产累计折旧的账务上帐。导致累计折旧总额总账与明细帐不符怎么办?现在查对出来了,该怎么作账务处理?
惜恩
于2019-02-27 08:32 发布 825次浏览
- 送心意
赵英老师
职称: 中级会计师,财税实操讲师
2019-02-27 08:37
把12月计提的折旧冲掉就好了。借:管理费用「红字」贷:累计折旧「红字」
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,你是12月份没有计提折旧,直接出售了,是吗
2019-02-27 10:10:18
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
把12月计提的折旧冲掉就好了。借:管理费用「红字」贷:累计折旧「红字」
2019-02-27 08:37:25
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
将少结转的累计折旧再制作一张凭证,金额就是应该结转的减去已经结转的差额
2019-02-27 06:29:33
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
那就把12月末,这个折旧冲掉
2019-02-27 08:34:15
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
就是你截止2019年度科目余额表的固定资产借方累计数和累计折旧贷方累计数 你只是期末余额为0了而已 但是发生数还是有的
2020-02-28 14:57:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
惜恩 追问
2019-02-27 08:42
惜恩 追问
2019-02-27 09:34
赵英老师 解答
2019-02-27 10:46
惜恩 追问
2019-02-27 11:36
惜恩 追问
2019-02-27 11:57
赵英老师 解答
2019-02-27 12:06
赵英老师 解答
2019-02-27 12:07