老师你好,我公司A项目2024年度发生了劳务成本50万 问
同学好,一般情况下没收入不能结转成本的 答
老师,帮公司申报个人所得税,如何把公司添加到自己 问
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1801105120977293089&wfr=spider&for=pc 你好,可以参考该链接内容 答
老师想问下我们8月份处理了公司的车 之前没残值 问
你好,是的,是需要这样子做的。 答
无仓储经营成品油批发,含税价6630,我卖价达到多少 问
你好,没有运费么或者其他如人工资成本么,如果都没有,进价和售价相等就不亏损。 答
老师,如何注册新的公司 问
您好,在你们当地注册公司的网站上面操作,要有租房合同,房产证,法人身份证,还要想好公司的名字 答
计提:借:管理费用-工资19960,贷:应付职工薪酬_工资:19960.借:管理费用_社保费(单位部分)8870.4,贷:应付职工薪酬-社保费:8870.4 借:管理费用-公积金(单位部分)2393 贷:应付职工薪酬-公积金2393
答: 你好,工龄工资460元没加入计提,
计提:借:管理费用-工资19960,贷:应付职工薪酬_工资:19960.借:管理费用_社保费(单位部分)8870.4,贷:应付职工薪酬-社保费:8870.4 借:管理费用-公积金(单位部分)2393 贷:应付职工薪酬-公积金2393
答: 是的,是这 样计提的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
你好,计提当月社保和公积金是不是,借:管理费用社保/公积金(单位部分)贷应付职工薪酬社保/公积金,缴纳的时候:借应付职工薪酬社保/公积金(单位)其他应付款-社保/公积金(个人)贷银行存款 计提工资:借:管理费用-工资贷应付职工薪酬-工资,其他应付款-社保/公积金,应交税费-个人所得税;支付工资时,借应付职工薪酬-工资,贷银行存款?
答: 你好 这个写不对的; 1.计提工资 借:管理费用等贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保和公积金(企业部分) 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬——社保 应付职工薪酬-公积金 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社保(个人部分) 其他应付款-公积金(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交社保公积金 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) - 公积金(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) - 其他应付款-公积金(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
沛艳 追问
2019-02-27 17:35
沛艳 追问
2019-02-27 17:37
沛艳 追问
2019-02-27 17:37
庄老师 解答
2019-02-27 17:42