老师,我11月买的车,2024年我可以享受固定资产一次 问
可以的,没问题的哈 答
请问,公司没有员工,我怎么申报个税?可以详细说说嘛 问
你好,这种情况就可以做一个法人的零申报就可以。 答
老师,根据《国家税务总局关于跨地区经营建筑企业 问
需要预交 所得税没有季度30万免预缴的政策 跨省了需要预缴 答
请问老师,车间后勤人员工资应计入什么科目 问
借:制造费用-工资 贷:应付职工薪酬 答
酒店办公购电脑3500元,金额不大可以直接进入管理 问
可以直接进入管理费用 答
今年红冲了一张去年的发票。去年当时做的分录是借:银行存款 贷:主营业务收入,应交税费。现在怎么冲呀,跨年了,分录该怎么做?
答: 你好,冲红之后还要开这张发票吗?
今年红冲了一张去年的发票。去年当时做的分录是借:银行存款 贷:主营业务收入,应交税费。现在怎么冲呀,跨年了,分录该怎么做?
答: 你好,红冲收入分录是 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;银行存款 借;库存商品 贷;主营业务成本
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
去年的发票红冲怎么做账,当时做的是,借:银行存款 贷:预收账款 贷:应交税费,今年红冲的发票怎么做账?发票又重新开了
答: 同学好,收到红字发票 借:预收账款 贷:主营业收入 应交税费-应交增值税(销项税)红字冲销,重开具发票 借:预收账款 贷:主营业收入 应交税费-应交增值税(销项税)
请问老师,去年开的工程发票十万,借:应收账款/贷:主营业务收入/贷:应交税费-销项税。今年这张发票冲红了十万,我应该怎么做会计分录
去年的发票由于发票税目错误需要冲红重开 ,当时分录为借:银行存款 贷 主营业务收入 应交税费 增值税(销项)今年冲红重开之后,因为税目有变所以收入金额和税金与去年不太一样,今年完整的会计分录需要怎么做
老师,去年12月份开了一张专票,在今年一月份冲红。之前的分录是借营业收入应交税金贷应收账款,冲红的时候是借应收贷收入,税金。二季度收到退税,借银行存款,贷税金的话税金贷方就出来个差额,应该怎么做?
未来不是梦2 追问
2019-03-01 08:35
徐阿富老师 解答
2019-03-01 08:37
未来不是梦2 追问
2019-03-01 08:38
徐阿富老师 解答
2019-03-01 08:44