23年12月的成本计提错误,原材料计提多了,这种情况 问
你好,也就是第4季的财务报表改成正确的吗?如果是的话,你反结账修改吧。 答
老师,工程结算后,给甲方开的发票含工程质保金,后期 问
你好是的,正规的做法就是开红字冲减。 答
老师你好,公司是原铁矿矿山企业2012年到现在一直 问
长期待摊费用不能直接冲减收入。增值税方面,转卖副产矿产生纳税义务,应按规开票纳税。企业所得税方面,长期待摊费用需分期摊销,没成本发票但有其他合法凭证,部分成本或可扣除,可能需纳税调整。建议与对方协商要发票,完善凭证管理,咨询税务机关。 答
请问多家个体户需要每一个做汇算清缴后再填写C表 问
你好,做了汇算清缴B表,然后再去填写C表。 答
老师:原来手工做就是收入成本费用=纯利润,就是人工 问
以下是两种的处理方式: 通过期初余额调整 在财务软件期初余额中,把总经办费用对应的科目期初余额减少 2 万,在社保费用相关科目(如 “应付职工薪酬 - 社会保险费”)期初余额增加 2 万。 通过会计分录调整 冲销错误分录:借:银行存款等(之前计入总经办费用时的贷方科目)20,000(金额用红字),贷:管理费用 - 总经办费用 20,000(金额用红字)。 记录正确分录:借:应付职工薪酬 - 社会保险费 20,000,贷:银行存款 20,000。 答

往来科目还是不清晰,如果没有设其他应收款科目,借款还款怎么用其他应付款代替?分录怎么写?往来科目容易乱
答: 老师,其他应付款在借方不是代表减少吗?
单位往来科目有应收账款 预付账款 应付账款 预收账款 其他应收款 其他预付款 这些往来有没有什么规定 设了什么科目就不能设另一科目的规定 ?
答: 您好,暂时没有这样的规定
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
企业挂“其他应收款”科目及“其他应付款”科目的往来款如何清理合适?老师
答: 学员你好, 你好,年末时,要把其他应收款和其他应付款涉及到同一个人要合并,看看要并在其他应收款合理,还是并入其他应付款合理。


咸鱼 追问
2019-03-01 09:02
张艳老师 解答
2019-03-01 09:03
咸鱼 追问
2019-03-01 09:10
张艳老师 解答
2019-03-01 09:13
咸鱼 追问
2019-03-01 09:20
张艳老师 解答
2019-03-01 09:23