公司去年12月有一笔未开票收入,并在当月就缴纳了税款,然后1月做了更正申报,发现12月的税款少提少交了0.06元,因为金额小,税务局那边就没有扣,那现在需要再计提0.06元吗,要怎么做账才是正确的
风雨
于2019-03-02 16:05 发布 788次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-03-02 16:13
您好
现在账上有0.06的差异么 是您申报了 税务局没有扣款么?
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您好
现在账上有0.06的差异么 是您申报了 税务局没有扣款么?
2019-03-02 16:13:07
您好,建议,借:应交税费-未交增值税,0.07元,贷:营业外收入-不再支付的应付款项,0.07元。
2019-03-02 08:44:59
你好,按照开票时间确认收入就行了
2020-05-14 12:34:38
你好,可以做到18年1月份!
2018-02-05 18:48:35
借管理费用贷应付职工薪酬。
2021-10-29 15:18:59
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